Добрый день. Помогите, пожалуйста. Фирма на УСН 6%., одной из организаций выставляет счета с НДС по их просьбе. Соответственно уплачивает НДС и подает декларацию. Сейчас во 2 кв. 2016 г. была выставлена счет-фактура в конце июня, а оплата прошла в июле. Подскажите, пожалуйста, мне нужно вносить эту счет-фактуру в книгу продаж и декларацию за 2 кв., если еще не было оплаты, или же она отражается в 3 кв., но тогда какую дату счет-фактуры указывать?